Рубрикатор |
Все новости | Новости компаний |
«Сибирьтелеком»: консолидированные итоги деятельности за 2008 год (МСФО)
17 июня 2009 |
ОАО «Сибирьтелеком» (РТС) представляет аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2008 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Аудит финансовой отчетности за 2008 год проведен компанией ЗАО «КПМГ».
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя активы, обязательства и результаты деятельности ОАО «Сибирьтелеком» и его дочерних предприятий (далее – Компания). Основной деятельностью дочерних предприятий является предоставление услуг сотовой связи и других телекоммуникационных услуг.
Основные финансовые показатели по МСФО (млн. руб.):
|
2008 год |
2007 год |
Изменение, % |
Выручка от реализации |
37 674 |
35 246 |
6,9 |
OIBDA |
13 095 |
12 286 |
6,6 |
Маржа OIBDA |
34,8% |
34,9% |
|
EBITDA |
11 870 |
12 403 |
(4,3) |
Маржа EBITDA |
31,5% |
35,2% |
|
Операционные расходы |
33 080 |
30 170 |
9,6 |
Прибыль от операционной деятельности |
5 738 |
6 158 |
(6,8) |
Маржа прибыли от операционной деятельности |
15,2% |
17,5% |
|
Прибыль до налогообложения |
2 434 |
4 238 |
(42,6) |
Прибыль за отчетный период |
1 529 |
2 659 |
(42,5) |
Маржа прибыли за отчетный период |
4,1% |
7,5% |
|
Выручка Компании от реализации
Консолидированная выручка Компании в 2008 году возросла на 2 428 млн. руб. или на 6,9% по сравнению с 2007 годом и составила 37 674 млн. руб.
В структуре консолидированной выручки Компании основными составляющими являются доходы от предоставления услуг местной телефонной связи (11 432 млн. руб.) и услуг сотовой связи (9 951 млн. руб.) или 30,3% и 26,4% соответственно. Существенными статьями в структуре выручки являются доходы от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи (5 383 млн. руб.) и услуг сети передачи данных и телематических услуг (Интернет) (4 401 млн. руб.) 14,3% и 11,7% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составили 10,9% (4 106 млн. руб.) от консолидированной выручки.
Основными источниками роста доходов Компании в отчетном периоде являются рост абонентской базы сотовой связи, развитие услуг широкополосного доступа.
По сравнению с 2007 годом в 2008 году:
-
наибольший прирост доходов получен от предоставления услуг сети передачи данных и телематических услуг (Интернет) - 1 337 млн. руб. или 43,6%. Основные факторы - рост числа пользователей услуг широкополосного доступа (ШПД) и соответственно рост доходов от предоставления доступа (выделенного и коммутируемого) к сети Интернет. В 2008 году количество абонентов ШПД возросло в 2,2 раза и составило на конец отчетного периода 415 тыс. пользователей;
-
прирост доходов от предоставления услуг сотовой связи составил 842 млн. руб. или 9,2% за счет роста абонентской базы. За отчетный период абонентская база сотового бизнеса Компании выросла на 14% и превысила 4,8 миллиона абонентов;
-
прирост выручки от аренды имущества составил 271 млн. руб. или 91,2%, что обусловлено увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду;
-
прирост доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составил 161 млн. руб. или 3,1%, что обусловлено ростом трафика от фиксированных абонентов на сети сотовых операторов.
Структура выручки Компании от реализации (млн. руб.):
Вид доходов |
2008 год |
2007 год |
Изменение |
|
млн. руб. |
% |
|||
Услуги местной телефонной связи |
11 432 |
11 547 |
(115) |
(1,0) |
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи |
9 951 |
9 109 |
842 |
9,2 |
Услуги внутризоновой телефонной связи |
5 383 |
5 222 |
161 |
3,1 |
Услуги телеграфной сети связи, сети передачи данных и телематические услуги (Интернет) |
4 654 |
3 282 |
1 372 |
41,8 |
в т.ч. услуги сети передачи данных и телематические услуги (Интернет) |
4 401 |
3 064 |
1 337 |
43,6 |
Услуги присоединения и пропуска трафика |
4 106 |
4 255 |
(149) |
(3,5) |
Услуги содействия и агентские |
609 |
649 |
(40) |
(6,2) |
Выручка от аренды имущества |
568 |
297 |
271 |
91,2 |
Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения |
426 |
406 |
20 |
4,9 |
Прочие услуги (основные виды деятельности) |
10 |
67 |
(57) |
(85,1) |
Выручка от прочей реализации |
535 |
412 |
123 |
29,9 |
Итого |
37 674 |
35 246 |
2 428 |
6,9 |
Расходы Компании
Консолидированные расходы Компании в 2008 году возросли на 2 910 млн. руб. или на 9,6% по сравнению с 2007 годом и составили 33 080 млн. руб.
В общей сумме затрат наибольшую долю занимают расходы на оплату труда, прочие выплаты и социальные отчисления (31,8%), прочие операционные расходы (23,0%), износ и амортизация (22,2%).
По сравнению с 2007 годом в 2008 году:
-
прирост прочих операционных расходов составил 1 352 млн. руб. или 21,6%, что обусловлено ростом расходов на транспортные услуги, услуги сторонних организаций и расходов, связанных с управлением, формированием резерва под обесценение основных средств, незавершенного строительства и нематериальных активов;
-
размер начисленного износа и амортизации возрос на 1 229 млн. руб. или на 20,1%, что связано с активной инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие сети;
-
прирост расходов по услугам операторов связи составил 485 млн. руб. или 12,4%, что обусловлено ростом трафика, подлежащего оплате в соответствии с порядком межоператорских взаимоотношений согласно нормативно-правовой базы отрасли;
-
снижение расходов на персонал на 280 млн. руб. или на 2,6% обусловлено осуществлением мероприятий по оптимизации численности сотрудников.
Структура расходов Компании (млн. руб.):
Вид расходов |
2008 год |
2007 год |
Изменение |
|
млн. руб. |
% |
|||
Расходы на персонал |
(10 504) |
(10 784) |
280 |
(2,6) |
Износ и амортизация |
(7 357) |
(6 128) |
(1 229) |
20,1 |
Расходы по услугам операторов связи |
(4 400) |
(3 915) |
(485) |
12,4 |
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги |
(3 217) |
(3 093) |
(124) |
4,0 |
Прочие операционные расходы |
(7 602) |
(6 250) |
(1 352) |
21,6 |
Итого |
(33 080) |
(30 170) |
(2 910) |
9,6 |
Капитальные затраты Компании
Размер капитальных затрат Компании в 2008 году составил 12,5 млрд. руб., что ниже уровня 2007 года на 5,6%. Основная часть капитальных вложений направлена на развитие средств местной телефонной связи, сети передачи данных и объектов инфраструктуры связи. Уровень инвестиций, направленных на развитие услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в 2008 году, составил 20% от общего объема капитальных вложений.
Долговая нагрузка Компании
Долговая нагрузка Компании сохраняется на приемлемом уровне. На конец 2008 года общий долг составляет 24,0 млрд. руб. (из которых 53% являются долгосрочной задолженностью), что на 11,3% выше значения данного показателя в 2007 году. Отношение чистого долга к EBITDA – 1,9.
Финансовые результаты Компании
По сравнению с 2007 годом в 2008 году:
-
Рост показателя OIBDA составил 809 млн. руб. или 6,6%. Маржа OIBDA – 34,8%.
-
Прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 420 млн. руб., или на 6,8% и составила 5 738 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом расходов (9,6%) по сравнению с ростом доходов (6,9%).
-
В составе прибыли от операционной деятельности отражено возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи в сумме 680 млн. руб. и прочие операционные доходы в размере 464 млн. руб.
-
Маржа прибыли от операционной деятельности – 15,2%.
-
Прибыль до налогообложения снизилась на 1 804 млн. руб., или на 42,6% и составила 2 434 млн. руб., что обусловлено как уменьшением прибыли от операционной деятельности, так и результатом влияния неденежных потерь от курсовых разниц.
-
Прибыль за отчетный период составила 1 529 млн. руб., уменьшившись по сравнению с 2007 годом на 42,5%. Маржа прибыли за отчетный период – 4,1%. Основным фактором снижения чистой прибыли стали неденежные потери от курсовых разниц (отрицательное сальдо по курсовым разницам составило 1 230 млн. руб.).
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.